Faktúra č. DFB/22/1035

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/1035
  • Popis fakturovaného plnenia: 50x ruksak, tričko, športová fľaša, svetlo, multikľúč- Dovolenka na bajku po PSK v rámci ETM.
  • Dátum doručenia: 03.10.2022
  • Celková hodnota: 3 561,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0440
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0440 "Balíček dovolenkára, vecné ceny v rámci kampane Dovolenka na bajku po Prešovskom kraji" v rámci ETM. Obsah balíčka: cyklobatoh s logom podujatia a erbom PSK, tričko s logom podujatia a erbom PSK, cyklofľaša s logom podujatia a erbom PSK, osvetlenie na b Prešovský samosprávny kraj 37870475 A4ka, s.r.o. 46891587 3 561,00 € 26.08.2022 01.09.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Úradu PSK Objednávka
Tlačiť