Faktúra č. DFB/22/1018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/1018
  • Popis fakturovaného plnenia: Komponenty na vysokotlakový čistič Kärcher: filter, dýza trojitá.
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota: 113,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0496
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0496 komponenty na vysokotlakový čistič Kärcher HD 5/15 CX: vodný filter, trojitá dýza Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 113,50 € 26.09.2022 06.10.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť