Faktúra č. DFB/22/0925

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0925
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby, plast. vrecia, utierky, osviežovače, rukavice, fólie.
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 2 923,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0441
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0441 hygienické potreby, plastové vrecia, papierové utierky, osviežovače, utierky, gumené rukavice, fólie podľa priloženého súpisu pre potreby upratovačiek Úradu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 2 923,81 € 30.08.2022 01.09.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť