Faktúra č. DFB/22/0865

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0865
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre atramentovú tlačiareň a multifun. zariadenia.
  • Dátum doručenia: 09.08.2022
  • Celková hodnota: 2 522,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0410
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0410 spotrebný materiál pre atramentovú tlačiareň a multifunkčné zariadenie podľa priloženého súpisu a cenovej ponuky (tonery) Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 522,40 € 02.08.2022 12.08.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť