Faktúra č. DFB/22/0573

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0573
  • Popis fakturovaného plnenia: Upratovacie práce - tepovanie koberca v budove ÚPSK.
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0278
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0278 tepovanie koberca v budove ÚPSK (miestnosť 026) v sume: Tepovanie: 75,00 € bez DPH, doprava: 10,00 € bez DPH Spolu: 85,00 € bez DPH, 102 € s DPH Prešovský samosprávny kraj 37870475 TATRAGRAND, s.r.o 36741311 102,00 € 19.05.2022 31.05.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť