Faktúra č. DFB/22/0544

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0544
  • Popis fakturovaného plnenia: Všeobený materiál pre potreby úradu PSK (utierky metly, mydla lopatky, taniere, lyzičky)
  • Dátum doručenia: 26.05.2022
  • Celková hodnota: 3 427,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0273
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0273 tovar pre potreby úradu PSK podľa priloženého súpisu (potreby pre upratovačky, zamestnancov a údržbu) Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 3 427,99 € 24.05.2022 02.06.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť