Faktúra č. DFB/22/0381

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0381
  • Popis fakturovaného plnenia: 1 ks regáll, hygienické potreby.
  • Dátum doručenia: 21.04.2022
  • Celková hodnota: 498,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0184
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0184 Regál kovový 1ks, AIR WICK strojčeky - 20 ks, Sprintus hliníkový mop - 2ks, PE vrecia 94 ks, SIFO 60ks, Vileda mop 1 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 498,98 € 04.04.2022 19.04.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť