Faktúra č. DFB/22/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky - UA.
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 841,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0173
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0173 UA - čistiace a hyg. prostriedky - domestos, jar, savo, vileda, hubky, lopatky, kefy, pe vrecia, švédske utierky - podľa cenovej ponuky Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 841,68 € 28.03.2022 19.04.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť