Faktúra č. DFB/22/0182

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu pre potreby úradu PSK ( zásobník na papierové utierky,skladané utierky, opierky na nohy, vešiaky drevené, lekárničky) v celkovej hodnote 1135,80€ s DPH
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 1 135,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0069
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0069 nákup materiálu pre potreby úradu PSK ( zásobník na papierové utierky,skladané utierky, opierky na nohy, vešiaky drevené, lekárničky) v celkovej hodnote 1135,80€ s DPH Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 1 135,80 € 02.03.2022 15.03.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Úradu PSK Objednávka
Tlačiť