Faktúra č. DFB/22/0146

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: Káva, smotana, cukor, poháre, vlh.utierky, pero.
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 1 130,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0070
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0070 - občerstavenie ( smotana do kávy 200 bal - 93,60 €, káva zrnková Popradská CREMA 30 ks - 398,88 €, cukor hygienický trstninový 70 bal - 64,01 €) - hygienické potreby - vlhčené antibakteriálne obrúsky - 10 ks - 18,00€ - kancelárske potreby - guličkové Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 1 130,23 € 15.02.2022 07.03.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Úradu PSK Objednávka
Tlačiť