Faktúra č. DFB/22/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: Xero papier pre VAK PO, HN, PP.
  • Dátum doručenia: 21.02.2022
  • Celková hodnota: 2 570,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0068
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0068 kancelársky papier pre vakcinačné centrá Prešov, Poprad, Humenné ( 600 balení - 2570,40€) Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 2 570,40 € 15.02.2022 01.03.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Úradu PSK Objednávka
Tlačiť