Faktúra č. DFB/22/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Plášte, rukavice, respirátory.
  • Dátum doručenia: 10.02.2022
  • Celková hodnota: 16 800,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0063
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0063 servisné práce pre vysávač typu BR30/4 v sume 60 ,00 s DPH saciu lištu k BR30/4 v počte 2 ks v sume 103,20 € s DPH vliesové filtračné sáčky 30 l v počte 3 bal. v sume 108,00 € s DPH celková suma s DPH je 271,20 € Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 271,20 € 09.02.2022 01.03.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Úradu PSK Objednávka
Tlačiť