Faktúra č. DFB/22/0061

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrospotrebiče pre potreby Úradu PSK.
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 917,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0012
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0012 kávovar Delonghi Ecam 22.110 B – 1ks, Chladnička Whirlpool W55VM 1110 W1 – 1ks, Chladnička Electrolux LRB1AF24W – 1ks, Rýchlovarna kanvica ORAVA VK – 3817 AG – 5 ks Suma spolu s DPH : 917,55 € Prešovský samosprávny kraj 37870475 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 917,55 € 31.01.2022 15.02.2022 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť