Faktúra č. DFB/22/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie stravy na prac. stretnutie GR IROP v rámci NP Zlepšenie SOŠ v PSK (dňa 18.01.2022 na ÚPSK)
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 95,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0019
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0019 zabezpečenie stravy na pracovné stretnutie GR IROP v rámci NP Zlepšenie SOŠ v PSK, ktoré sa bude konať dňa 18.1.2022 o 12,00 hod. na Ú PSK. Počet zúčastnených:10 osôb Cena: 10 € x 10 osôb, cena celkom 100 € s DPH. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 17078482 100,00 € 17.01.2022 10.05.2022 Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť