Faktúra č. DFB/21/0562

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0562
  • Popis fakturovaného plnenia: Lepená drť, juta, suchý zips.
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 115,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0305
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0305 pre potreby údržby - lepená drť RE80 200x90x9 cm tvrdšia, juta 211g š:105 cm režná, suchý zips 20mm samolepiaci biely. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Remeselnícke potreby - Miroslav Sibal 31246231 115,86 € 09.06.2021 23.06.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť