Faktúra č. DFB/21/0309

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: Minerálna voda, káva, smotana, cukor pre vakcinačné centrá.
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 157,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0198
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0198 180 ks Minerál. voda Mitická 1,5l á 0,39€ 70,20€, 10 ks Káva Nescafé 200g á 3,49€ 34,90€, 27 ks Cukor trstinový HB á 0,99€ 26,73€, 60 ks Smotana do kávy 10*10g á 0,42€ 25,20€ pre VAK centrá. Prešovský samosprávny kraj 37870475 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo 00169111 157,03 € 14.04.2021 22.04.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť