Faktúra č. DFB/21/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy pre osoby zabezpečujúce chod vakcinačného centra PSK dňa 27.2.2021
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0091
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0091 Objednávame si u Vás zabezpečenie stravovania osôb zabezpečujúcich chod vakcináčného centra v PSK dňa 27.2.2021 v počte 24 osôb (cudzí - zazmluvnených spoločností) v dohodnutej cene 122,40 €. ( 5,10 s DPH - ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 122,40 € 26.02.2021 12.03.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť