Faktúra č. DFB/21/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy 11.2.; 13.2., 18.2. a 20.2.
  • Dátum doručenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 149,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0051
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0051 Objednávame si u Vás 32 obedov takto 11.2. – 2; 13.2. – 14; 18.2. - 2 a 20.2. – 14 v dohodnutej cene 149,76 €. ( 4,68 s DPH - ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 149,76 € 11.02.2021 19.02.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
Tlačiť