Faktúra č. DFB/19/1223

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/1223
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky.
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 354,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0725
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0725 čistiace prostriedky AIR WICK Fresh. Prešovský samosprávny kraj 37870475 PEBA Peter Barbas 40405460 354,24 € 29.11.2019 10.12.2019 Ing. Bystrík Mucha Objednávka
Tlačiť