Faktúra č. DFB/19/1019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/1019
  • Popis fakturovaného plnenia: Refundácia vody a elektriny SPŠ strojnícka 9/2019.
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 1 714,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0646
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0646 Refundácia nákladov, ktoré SPŠ Strojnícka PO vynakladá na prevádzku objektu Garáže, ktorý je v správe Úradu PSK: - za vodu - za elektr. energiu (do konca roka 2019) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov 00161845 6 856,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Bystrík Mucha Objednávka
Tlačiť