Faktúra č. DFB/19/0965

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0965
  • Popis fakturovaného plnenia: Potreby pre domácnosť.
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 156,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0562
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0562 Potreby pre domácnosť- šálky, podnosy,poháre, misky podľa prílohy. Prešovský samosprávny kraj 37870475 NORMA Jozef MUĽ 31291295 156,70 € 26.09.2019 05.10.2019 Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK Objednávka
Tlačiť