Faktúra č. DFB/19/0687

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0687
  • Popis fakturovaného plnenia: Siete a žalúzie.
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 493,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0365
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0365 Vertikálna žalúzia INEZ biela 23 ks, siete proti hmyzu RAL 9 ks. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Pavol Fedák FE – Tech 47079541 493,00 € 17.06.2019 28.06.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť