Faktúra č. DFB/19/0599

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0599
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagačný materiál.
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 1 575,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0363
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0363 Prezentačný predmet - papierové tašky s textilným uchom,1F potlačou,s erbom PSK a samolepky s erbom PSK (540x178 mm). Objednané množstvo: 1 750 ks tašiek a 2 ks samolepiek Prešovský samosprávny kraj 37870475 PRO3M, s.r.o. 46837523 1 580,00 € 14.06.2019 22.06.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť