Faktúra č. DFB/19/0581

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0581
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky na dlážkové krytiny Flotex.
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 212,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0343
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0343 nákup čistiacich prostriedkov na čistenie Clic vinyl a textilných dlážkových krytín – Flotex Prešovský samosprávny kraj 37870475 INTERIER TATRY, s.r.o. 31678599 212,28 € 06.06.2019 15.06.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť