Faktúra č. DFB/19/0360

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: Aku metla.
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 109,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0225
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0225 Aku metla KÄRCHER HOMELINE KB5 – 55,-€/ks v počte 2 ks. Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 110,00 € 11.04.2019 19.04.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť