Faktúra č. DFB/19/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby.
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 835,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0120
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0120 Čistiace príslušenstvo podľa zadania. Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 835,07 € 26.02.2019 07.03.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť