Faktúra č. DFB/19/0216

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0216
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky tovar.
  • Dátum doručenia: 14.03.2019
  • Celková hodnota: 222,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0135
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0135 Kancelársky tovar: Olej do skartovačky (HM100000) 20 ks á 9 € 180 € Poradač plastový zrezaný sivý 20 ks á 2,10 € 42 € Prešovský samosprávny kraj 37870475 NUSSY, s.r.o. 36494160 222,00 € 05.03.2019 15.03.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť