Faktúra č. DFB/19/0050

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie - Business raňajky.
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 333,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0052
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0052 Zabezpecenie obcerstvenia a priestorov na podujatie "Business ranajky", organizovane Ú PSK 22.januára 2019 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 333,72 € 18.01.2019 29.01.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť