Faktúra č. DFB/19/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie - stretnutie vedenia Ú PSK so zamestnancami, vyhodnotenie kolekt.zmluvy.
  • Dátum doručenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0030
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0030 Objednávame si u Vás podanie občerstvenia pre 200 osôb - stretnutie vedenia Ú PSK so zamestnancami z dôvodu vyhodnotenia Kolektívnej zmluvy za rok 2018 konaného dňa 16.1.2019. Cena: 1000 € - SF Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hotelová akadémia Prešov 00162191 1 000,00 € 15.01.2019 25.01.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť