Faktúra č. DFB/19/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: Pásky do tlačiarne.
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 199,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/19/0007
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/19/0007 2ks YMCKFT Farebna paska pre SD 160 Prešovský samosprávny kraj 37870475 AUTOCONT s.r.o. 36396222 200,00 € 07.01.2019 17.01.2019 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť