Faktúra č. DFB/18/0567

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0567
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery.
  • Dátum doručenia: 18.07.2018
  • Celková hodnota: 787,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0322
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0322 Nákup kompatibilných tonerov do tlačiarní: HP color LJ CM2320 (celá sada) – 10ks OR-H5949X/7553X – 10ks OR-H5949A/7553A – 5ks HP LJ P1505n/1522(435A/436A) – 10ks Ekol. likvidácia prázdnych tonerových kaziet: 60+50 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 AutoCont SK a.s. 36396222 787,20 € 06.07.2018 17.07.2018 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť