Faktúra č. DFB/18/0261

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava rozvodov kabeláže siete LAN na ÚPSK
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 1 728,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0139
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0139 Objednávame u Vás opravu rozvodov štruktúrovanej kabeláže a prípojných bodov siete LAN v rámci budovy ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 AutoCont SK 36396222 1 728,00 € 26.03.2018 06.04.2018 PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga Objednávka
Tlačiť