Faktúra č. DFB/18/0029

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0029
  • Popis fakturovaného plnenia: Zošity.
  • Dátum doručenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 143,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/0039
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/0039 Špirálový zošit A4 s plastovým rozraďovačom Eagle – 10 ks á 9,95€ = 99,50 € Špirálový zošit A5 s plastovým rozraďovačom Eagle – 10 ks á 5,95€ = 59,50 € Prešovský samosprávny kraj 37870475 POINTA FECKO 36492850 159,00 € 19.01.2018 31.01.2018 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
Tlačiť