Faktúra č. DFB/17/0962

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0962
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery.
  • Dátum doručenia: 23.11.2017
  • Celková hodnota: 248,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0469
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0469 Cannon toner CRG 731 Y, CRG 731 M, CRG 731 C , CRG 731 BK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 AutoCont SK 36396222 248,80 € 16.11.2017 24.11.2017 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
Tlačiť