Faktúra č. DFB/17/0521

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0521
  • Popis fakturovaného plnenia: Konvice, hyg. potr., všeob. mat.
  • Dátum doručenia: 13.06.2017
  • Celková hodnota: 635,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/17/0256
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/17/0256 3 konvice + hygienické potreby a všeobecný materiál podľa zadania. Prešovský samosprávny kraj 37870475 NORMA Jozef MUĽ 31291295 635,84 € 23.05.2017 03.06.2017 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
Tlačiť