Faktúra č. DFB/15/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: Tepovanie kresiel - SORO
  • Dátum doručenia: 18.02.2015
  • Celková hodnota: 396,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/15/0064
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/15/0064 Čistenie 4 kresiel(8 eur/ks)+tepovanie 233,52 m2 kobercov(1,56 eur/m2)-SO/RO. Prešovský samosprávny kraj 37870475 KAPLO, s r.o., 46471723 396,30 € 09.02.2015 05.03.2015 Ing. Štefan Matejčík, vedúci Odboru organizačného Úradu PSK Objednávka
Tlačiť