Faktúra č. DFB/14/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre informatikov
  • Dátum doručenia: 11.02.2014
  • Celková hodnota: 661,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/14/0026
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/14/0026 Spotrebny tovar do Plotra OCE : ;sada farieb rolka papiera 841 mm 2 ks rolka papiera 37" 2 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 AutoCont SK a.s. 36396222 661,20 € 03.02.2014 05.03.2015 Ing. Ján Čopík, zástupca riaditeľa Úradu PSK Objednávka
Tlačiť