DFB/24/0223 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0228 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0230 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
160,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0017 |
Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
3 500,00 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0013 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0014 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 980,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0214 |
Účelový energetický audit pre 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telekomunikačné a elektrotechnické riešenia, a.s. |
46744983 |
|
5 400,00 € |
12.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0224 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
610,45 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0225 |
Servisná prehliadka - pravidelná na vozidle ŠKODA SUPERB II PO902ED |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
271,50 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR za obdobie od 01.03. - 12.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
241,55 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
Mobilné služby 02/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0016 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 02/24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESTADO s.r.o. |
36726010 |
|
1 560,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0015 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
3 396,00 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
Účastnícky polatok za vodíkový workshop v Košiciach 13.3.2024 pre jedného zamestnanca OD Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná vodíková asociácia Slovenska - Klaster |
52833780 |
|
50,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0247 |
Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
118,80 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0256 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 5 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
330,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0250 |
Celoroč. predplatné týždenníka TREND (balík Trend) pre potreby Úradu PSK na 12 mes. digitalna a printová forma |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
663,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
Ročné predplatné internetového denníka ŠTANDARD - 4 prístupy pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
|
356,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0220 |
Textilná prezentačná stena - oblá - vlastný dizajn |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
623,95 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
Jedlá v eko baleniach na reprezent. PSK - 10th European Summiť of Regions and Cities - Mons 2024 - 18.-19.3.2024 Belgicko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
592,30 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0236 |
Propagácia PSK na 51. ročníku vyhodnotenia ankety Najúspešnejší športovci regiónu SPIŠ dňa 14.3.2024 v Krompachoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o. |
31729991 |
|
2 000,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0257 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
78,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0258 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
78,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0259 |
Celoroč. predplatné elektron. verzie SME.sk (Prémium pre firmy) pre potreby Úradu PSK.
Počet prístupov: 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
78,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0261 |
Predplatné Hospodárske noviny od 11.4.2024 do 10.04.2025 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 137,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0242 |
2 noci ubytovanie s raňajkami, 3x obed, 2x večera pre 10 zamestnancov OMaI ÚPSK - Hotel PANORAMA 13.-15.3.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
2 669,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0018 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatok č. 56/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
401 703,20 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0019 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS ZoD dodatky č. 56, 69, 111/2023 - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
22 376,69 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
Čistenie a kontrolu komína a dymovodov v budove na Hlavnej 139 v Prešove. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
51,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
štandard - licencia a update softvéru, support CME portálu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (14.3.2024 - 13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |