DFB/24/0314 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK (2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
236,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0254 |
Kontrola požiarných zariadení na Ú PSK ( PHP, hydranty, hadice, tlak. skúška, štítok, rev. správa) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
850,32 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0271 |
Činnosť technika PO 03/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Činnosť technika PO 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
Činnosť technika PO 02/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
Propagácia a prezent.PSK počas 16.roč.Benefičného bowling.turnaja pod záštitou predsedu PSK 12.02.24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
2 000,00 € |
13.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 06.01.2024 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Propagačné predmety (hand made výrobky a gastro produkty regiónu Poloniny) na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aevis, n. o. |
50286081 |
|
908,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
724,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK (Slovakia sypaný čaj 50 g, 300 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
601,20 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1504 |
Odvysielanie audiovizuálneho diela, tvorba video reportáži - Týždeň v PSK a zverejňovanie inzercie za r. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
2 000,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
štandard - licencia a update softvéru, support CME portálu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (14.3.2024 - 13.9.2024) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
114,00 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0279 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 22.3.2024 - 21.3.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
898,80 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 24.01.2024 - 23.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
898,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0370 |
Oprava zadnej nápravy vozidla MAZDA CX-7 PO-910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALZ, s.r.o. |
36461806 |
|
1 997,90 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0366 |
Outdoorová kamera DJI Osmo Pocket 3 pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
524,83 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0012 |
V zmysle Zmluvy o dielo čistopis Zámeru pre navrhovanú činnosť stavby "II/537 Obchvat obce Starý Smokovec". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
7 564,80 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
614,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1497 |
Voda AQUAPRO 12/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
510,30 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Voda AQUAPRO 01/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
623,70 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
Voda AQUAPRO 02/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
888,30 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0029 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Prenájom kopírok 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
3 044,76 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
Implementácia modulu Elektronické doklady - školenie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 649,10 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Prenájom kopírok 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0212 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0246 |
Softvér pre SIEM systém (nástroj pre monitoring) LOG-manager |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 668,00 € |
22.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0268 |
Servisná podpora MyQ X Government Assurance 1Y (chodbové tlačiarne) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 132,80 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |