Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/24/0166 výkon činnosti koordinátora bezpečnosti :"Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537"-za 09/24 Prešovský samosprávny kraj 37870475 RESTADO s.r.o. 36726010 2 256,00 € 11.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFK/24/0167 Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 09/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 INFRAM SK s. r. o. 43864350 6 792,00 € 11.11.2024 29.11.2024 Faktúra
DFK/24/0179 Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za nevýkonový mesiac 08/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 INFRAM SK s. r. o. 43864350 3 396,00 € 11.11.2024 12.12.2024 Faktúra
PrP/24/0061 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 139,02 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1215 Údržba softveru-Office 365 E1,Power BI Pro - 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 096,78 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1216 Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l - 18 kartónov Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUNYS, s.r.o. 36472549 482,40 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1214 Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2024 (od 01.10.- 31.10.2024) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 67,04 € 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFK/24/0164 Doplňujúca PD výstavného osvetlenia podľa bodu 4.4.1. Zmluvy - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Prešovský samosprávny kraj 37870475 Technická univerzita v Košiciach 00397610 8 232,00 € 08.11.2024 29.11.2024 Faktúra
PrP/24/0059 Seminár - Účtovná závierka v obciach, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2024 pre 6 zamestnanca OF Ú PSK - 18.11.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 270,00 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
PrP/24/0060 Webinár - Získanie pozemkov Slovenskej republiky v správe SPF pre 1 zamestnanca OMaI Ú PSK - 15.11.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 42,00 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1213 Micro SDXC karta Samsung PRO Endurance, 256 GB + adaptér Prešovský samosprávny kraj 37870475 Datacomp s.r.o. 36212466 29,90 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1209 Voda AQUA PRO 10/2024 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 837,90 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1210 Podpora SPIN 11/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1211 Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 IDS Východ, s.r.o. 52681734 44 341,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1212 montáž 2 ks GPS jednotiek dňa 18.10.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TLV s.r.o. 26106191 45,00 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1207 Prísp. soc. fondu 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Prešovský samosprávny kraj 37870475 8 184,00 € 06.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/1205 Prehodenie kolies a vyváženie na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 52,52 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1204 Prehodenie kolies a vyváženie a doplnenie 2 l motorového oleja na vozidle ŠKODA SUPERB III PO468FU Prešovský samosprávny kraj 37870475 CAMEA CAR a.s. 36493678 104,73 € 06.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1203 Ubytovanie - Quality hotel Brno Exhibition Centre, 6.-7.11.2024 pre 4 zamestnancov Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 428,00 € 06.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFB/24/1208 Distribúcia a servis tlačených prezentačno - propagačných materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV za Október 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA 35414201 2 476,80 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB/24/1202 Prenájom plneautomatických kávovarov 4 ks, káva ku kávovarom 24 ks 1 kg balenia pre Úrad PSK - 11/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Grande Coffee, s. r. o. 52780805 744,17 € 06.11.2024 19.11.2024 Faktúra
DFB/24/1185 Propagácia a prezentácia PSK na 4. ročníku bežeckých pretekov T1RING Kros - 27.10.2024 Vechec Prešovský samosprávny kraj 37870475 Vranov v pohybe 55325238 500,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFB/24/1182 Prenájom softvéru 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1190 Pevné linky 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,42 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1191 Mobilné služby 10/2024 Life Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1196 Pevné linky 10/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1183 Reklamná kampaň k projektu LIFE 18 IPE/SK/000010 - Zlepšenie kvality ovzdušia - v sieti obrazoviek See&Go 01.10.-31.10.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 See & Go, s.r.o. 45937044 3 000,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
DFB/24/1186 Poradenské služby za mesiac október 2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Visions Entertainment, s.r.o. 45872333 363,00 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFK/24/0162 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 3 300,00 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
DFK/24/0163 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 28.9.-27.10.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 1 320,00 € 05.11.2024 16.11.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »