DFB/24/0023 |
Predplatné Profivzdelávanie - ročné predplatné od 17.01.2024 do 16.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
348,00 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1526 |
Letenky Viedeň-Záhreb-Dubrovník a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSK a 3 externých účastníkov - projekt GREANHEALTH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 017,80 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
Dodnie, výmena , meranie 3 ks prúdových chráničov - rozvádzač RA 1-1 prízemie vestibul PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
300,00 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
Izbové kvety a doplnky pre kancelárie ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
207,01 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0022 |
Letenky Košice-Varšava-Talinn a späť, ubytovanie a miestna preprava pre 3 zamestnancov ÚPSKa 1 externého expeta - projekt ORIGINN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 808,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l, 56 balení |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
1 512,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0020 |
Ročné služby prevádzky frankovacieho stroja DFS v DKC PB pre rok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
239,86 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1523 |
Zľava k DEKVS 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-43,78 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
Ceny predsedu PSK - (poháre so štítkami) športový Trojkráľový futsalový turnaj Mestisko 6.1.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
68,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0017 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1524 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 355,65 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1525 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
1 302,05 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1522 |
Plyn nedoplatok za r. 2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 363,28 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-176,00 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1520 |
Dodávka tepelnej energie 12/2023, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
21 337,13 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1521 |
Právne služby a poradenstvo 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
462,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 11.01.2024 do 10.01.2026 vrátane manipulačného poplatku + prístu do archívu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
240,59 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0315 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
1 933,20 € |
16.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0013 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
416,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1518 |
Elektrina IPC 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 425,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1517 |
Elektrina Úrad 12/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 933,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1516 |
Elektrina - 12/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,72 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0014 |
Letenky 3 ks OZVaP Marseille - Budapešť a späť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 274,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
Propagácia a prezentácia PSK na 40. ročníku novoročného volejbalového turnaja dňa 06.01.2024 v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aeromont s.r.o. |
50450816 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1519 |
Plyn IPC preplatok za r. 2023, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 948,78 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1514 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1515 |
Elektrina za 12/2023 a voda za 4.Q 2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
4 261,70 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0012 |
GPS monitoring a kniha jázd pre 10 vozidiel na 6 mesiacov - 1. polrok 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1513 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 307,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |