Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0127 Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko Prešovský samosprávny kraj 37870475 AutoVignet Kft. 27116861 24,99 € 14.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0101 Obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks, zo dňa 05.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 198,66 € 13.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0100 Obedy pre členov Zastupiteľstva PSK 12.02.2024 - 83 účastníkov. Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 785,18 € 13.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0102 Propagácia a prezent.PSK počas 16.roč.Benefičného bowling.turnaja pod záštitou predsedu PSK 12.02.24 Prešovský samosprávny kraj 37870475 4 SPORT s.r.o. 36478369 2 000,00 € 13.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFK/24/0008 Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 6 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 500,00 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
PrP/24/0005 Dobitie frankovacieho stroja. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 6 000,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
PrP/24/0004 Poistenie majetku od 01.01.2024 - 31.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3 830,81 € 09.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Správa VÚC portálu PSK za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0099 Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK: Lekvár 210g - 60 ks, feferóny 410 g - 30 ks, sirup 300 ml - 60 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gazdovia s.r.o. 46809333 414,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0097 Voda AQUAPRO 01/2024 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 623,70 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0096 Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0144 3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) Prešovský samosprávny kraj 37870475 VRK Slovakia s.r.o. 44171901 7 200,00 € 08.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 Prísp. soc. fondu 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Prešovský samosprávny kraj 37870475 7 507,20 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 Občerstvenie pre podujatie Čaša vína k divadelnému predstaveniu ROCK NA DZEDZINE 05.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 44325100 6 993,50 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0093 Propagácia PSK na 13. celoslovenskej konferencii záchranárov IZS - RESCUE DAY 2024 - 02.02.2024 Poprad Prešovský samosprávny kraj 37870475 ZÁCHRANA 42233097 2 000,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFK/24/0006 činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476 2 554,14 € 07.02.2024 27.02.2024 Faktúra
PrP/24/0003 Online seminár - Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly ŠR a VÚC za rok 2023 08.02.2024 pre 1 zamestnanca OF ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania 36287229 98,00 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0077 Odvápňovače 40 ks a filtre do kávovarov 30 ks DeLonghi Prešovský samosprávny kraj 37870475 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 614,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0084 Tabuľka na označenie kancelárie riaditeľa Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 38,40 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
PrP/24/0002 Poistenie majetku od 04.12.2023 - 31.12.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 175,48 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0092 Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0090 Pevné linky 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0088 Internet IPC 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0086 Pevné linky 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,52 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0079 Obal A4 - modrý s trikolórou 200 ks, zamatový s logom PSK 200 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Štefan Stavjarsky - Vašo 41751272 2 500,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0083 Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 1 000,00 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0085 Obal na zápisník A5 s bezdrôtovou nabíjačkou Air s dopravou - 10 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 CreoCom, s.r.o. 36691836 570,12 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 Odvod zrážkovej vody - internát v LE 01/2024 (od 15.12.2023 do 24.01.2024) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 36500968 78,13 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0078 Spravodajský servis za 01/2024 na základe zmluvy 1959/2023/KP Prešovský samosprávny kraj 37870475 TASR 31320414 812,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0091 Mobilné služby + Internet Ú PSK za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 724,09 € 06.02.2024 17.02.2024 Faktúra