DFB/24/0130 |
Inzerát KP240021/001 - 08.02.2024 Štvrtok Balík Korzár - 1/12 4F, po-štv, mimoriadna zľava 50% |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
Elektrina 10/2023 - internát - Dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-945,67 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0131 |
Splnenie míľnikov "Obstaranie dopravcov na zabezp. služieb vo verej. záujme v prímest. autob. dopr. pre PSK - Stred " (Fakturácia v zmysle bodu 2.4 článku III. Mandátnej zmluvy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.o. |
44119313 |
|
4 500,00 € |
20.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - 300 ks ( lieskové orechy pražené v mliečnej čokoláde a škorici 200g, zmes orechov a ovocia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISF EUROPE s. r. o. |
53618971 |
|
1 032,00 € |
19.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0010 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
591 212,41 € |
19.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0009 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 12/2023 - 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
601 970,84 € |
19.02.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Dodávka tepelnej energie 01/2024, Nám. Mieru č.2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
17 218,73 € |
16.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Propagácia PSK na šport. zápasoch extralig. basketbal. klubu ISKRA SVIT počasr r. 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKRA SVIT, s.r.o. |
47144441 |
|
8 000,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Propagačné predmety (hand made výrobky a gastro produkty regiónu Poloniny) na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aevis, n. o. |
50286081 |
|
908,00 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - darčekové kazety, tabuľkové čokolády, darčekové krabičky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
806,16 € |
16.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Zľava k DEKVS 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,38 € |
16.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
Spravovanie domény a prevádzka web.portálu k projektu PSK "KamPo základnej"? v roku 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
324,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
Propagácia a prezentácia PSK na 2.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 10.02.2024 Červ.Kláštor
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Horská služba Pieninského národného parku |
42028850 |
|
800,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0126 |
Obed pre účastníkov podujatia Stakeholder Meeting - projekt ORIGINN - 15.02.2024 Snina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tulasi s. r. o. |
55099769 |
|
144,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 199,80 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
Tématický monitoring médií 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Elektrina IPC, Hlavná 139 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,68 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
Elektrina Ú PSK 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 122,02 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
582,15 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Nákup materiálu - predlžovačka, zásuvka, batérie náhradné |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 031,40 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
prezentačné predmety na propagáciu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
724,50 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Softvér Adobe Creative Cloud na obdobie 10 mesiacov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
960,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
Mandátne certifikáty na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
288,00 € |
14.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 01/2024 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 852,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0006 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0109 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 199,32 € |
14.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu a karta pre elektronický podpis (QSCD zariadenie) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
97,40 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |