Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/1476 | Odvysielanie magazínu PSK za 2. polrok 2023 na základe zmluvy č. 4/2023/KP | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | TELECOM TKR, s.r.o | 36464279 | 1 614,50 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0001 | Elektronické stravné lístky 01/2024 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 50 280,00 € | 02.01.2024 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
DFK/23/0310 | výkon stavebného dozoru v rámci stavby "Zlepšenie vzdelávacej infraštraštruktúry v Spojenej škole Ľ.Podjavorinskej 22,Prešov" za 10-12/2023 | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 2 685,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra |