DFB/24/0065 |
Prenájom kopírok 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0074 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Výmena plynomera - Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. |
36466646 |
|
276,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Podpora SPIN 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Poskytovanie hostingových služieb 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
113,07 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0003 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 035,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0002 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 465,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 - DOBROPIS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-504,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Prenájom softvéru 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 840,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
Kuchynské potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
566,10 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
64,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 400,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 586,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
794,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 24.01.2024 - 23.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
898,80 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Činnosť technika PO 01/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
220,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0001 |
Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
510,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Toaletný papier TP JUMBO 19 1vr pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aveta s.r.o. |
48208701 |
|
418,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUBLY s. r. o. |
52810801 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
509,71 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
165,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
294,00 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0001 |
Stavebný dozor za 01/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLP - stav, s. r. o. |
52454380 |
|
3 060,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
Kávovary 3 ks, chladnička 1 ks, skartovačky 2 ks pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
1 547,17 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |