Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0065 Prenájom kopírok 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 676,91 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0075 Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 320,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 560,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0067 Výmena plynomera - Bardejovská 24 Prešovský samosprávny kraj 37870475 GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o. 36466646 276,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0062 Podpora SPIN 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Solutions, a.s. 00602311 2 781,96 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 InQool, a.s. 29222389 240,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 Poskytovanie hostingových služieb 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Hetzner Online GmbH DE812871812 113,07 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 01/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 940,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFK/24/0003 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 1 035,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFK/24/0002 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 3 465,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0061 Elektronické stravné lístky 02/2024 - DOBROPIS Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 -504,00 € 05.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB/24/0059 Prenájom softvéru 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0056 TV relácia Týždeň v PSK 01/2024 4x Prešovský samosprávny kraj 37870475 RS media, s.r.o. 46157441 3 840,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0053 Kuchynské potreby pre Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 TOMPET, s.r.o. 52208427 566,10 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0055 Elektronické stravné lístky 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 64,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0054 Elektronické stravné lístky 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 49 400,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 Plyn 02/2024 Budova školy Bardejovská 24, PO Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 586,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0057 Plyn IPC 02/24, Hlavná 139, Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 794,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0044 Zmluvný servis výťahov za obdobie od 01/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 713,38 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0045 Balík služieb( CREDIT MINI 10 ) na portali www.profesia.sk na obdobie od 24.01.2024 - 23.01.2025 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 898,80 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 Činnosť technika PO 01/2024. Prešovský samosprávny kraj 37870475 3Fin s. r. o. 44701217 276,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 Periodická revízia bleskozvodu na budove IPC Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 EMPO, s. r. o. 50729799 220,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
PrP/24/0001 Seminár Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi pre 5 zamestnancov OMaI ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 510,00 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0052 Toaletný papier TP JUMBO 19 1vr pre potreby ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aveta s.r.o. 48208701 418,00 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0048 Zabezpečenie obeda pre bilaterálne stretnutie PSK a BSK na OSR ÚPSK dňa 22.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 BUBLY s. r. o. 52810801 200,00 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0051 Užívanie rozvodných sietí 01/2024 - Bardejovská 24, PO. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 509,71 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0050 Zabezpečenie obeda pri stretnutí sekcie regionálneho rozvoja SK 8 dňa 23.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rege Gastro, s.r.o. 46535764 165,00 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 Obedové menu pre účastníkov zasadnutia Výboru pre malé projekty-Program Interreg PL-SK 2021-2027 dňa 25.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Rege Gastro, s.r.o. 46535764 294,00 € 31.01.2024 10.02.2024 Faktúra
DFK/24/0001 Stavebný dozor za 01/2024 na stavbe "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko, Lomnička 150" Prešovský samosprávny kraj 37870475 BLP - stav, s. r. o. 52454380 3 060,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 Kávovary 3 ks, chladnička 1 ks, skartovačky 2 ks pre potreby ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 RESIZE s.r.o. 51477599 1 547,17 € 30.01.2024 06.02.2024 Faktúra