Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0112 Propagácia a prezentácia PSK na 2.edícii horsk.behu PIENINY WINTER RUN 10.02.2024 Červ.Kláštor Prešovský samosprávny kraj 37870475 Horská služba Pieninského národného parku 42028850 800,00 € 15.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0126 Obed pre účastníkov podujatia Stakeholder Meeting - projekt ORIGINN - 15.02.2024 Snina Prešovský samosprávny kraj 37870475 Tulasi s. r. o. 55099769 144,80 € 15.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0113 Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov stretnutia projektu FLOPRES -Systém predpov. a prevencie bleskvoých povodní konaného dňa 7.2.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 17078482 2 199,80 € 15.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0117 Tématický monitoring médií 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovakia Online 31402445 168,00 € 15.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0116 Elektrina IPC, Hlavná 139 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 433,68 € 15.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0115 Elektrina Internát Levoča, Kláštorska 25, 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,14 € 15.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0114 Elektrina Ú PSK 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 122,02 € 15.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0118 Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - projekt SPOLOČNE V POHRANIČÍ Prešovský samosprávny kraj 37870475 emowa s.r.o. 51470471 582,15 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB/24/0105 Nákup materiálu - predlžovačka, zásuvka, batérie náhradné Prešovský samosprávny kraj 37870475 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 031,40 € 14.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0106 prezentačné predmety na propagáciu PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica 31679935 724,50 € 14.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0108 Softvér Adobe Creative Cloud na obdobie 10 mesiacov Prešovský samosprávny kraj 37870475 PcProfi, s.r.o. 44685173 960,00 € 14.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0104 Mandátne certifikáty na 1 rok Prešovský samosprávny kraj 37870475 Disig a.s. 35975946 288,00 € 14.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0110 Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 01/2024 - Dodatok č. 4 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 852,00 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
PrP/24/0006 1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 1. splátka. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mesto Prešov 00327646 2 903,40 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/24/0109 Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 IDS Východ, s.r.o. 52681734 44 341,00 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0103 Elektrická energia 01/2024 - Bardejovská 24, PO. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 199,32 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0107 Administratívny poplatok za prevydanie podpisu a karta pre elektronický podpis (QSCD zariadenie) Prešovský samosprávny kraj 37870475 nakupujbezpecne.sk, s.r.o. 46089969 97,40 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB/24/0127 Diaľničná známka 10 dňová - Maďarsko Prešovský samosprávny kraj 37870475 AutoVignet Kft. 27116861 24,99 € 14.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0101 Obed pre členov Rady PSK v počte 23 ks, zo dňa 05.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 198,66 € 13.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0100 Obedy pre členov Zastupiteľstva PSK 12.02.2024 - 83 účastníkov. Prešovský samosprávny kraj 37870475 VAPSTRA s.r.o. 45923515 785,18 € 13.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0102 Propagácia a prezent.PSK počas 16.roč.Benefičného bowling.turnaja pod záštitou predsedu PSK 12.02.24 Prešovský samosprávny kraj 37870475 4 SPORT s.r.o. 36478369 2 000,00 € 13.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFK/24/0008 Autorský dozor - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach čiast. Fa č. 6 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Technická univerzita v Košiciach 00397610 3 500,00 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
PrP/24/0005 Dobitie frankovacieho stroja. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenská pošta a.s. 36631124 6 000,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Faktúra
PrP/24/0004 Poistenie majetku od 01.01.2024 - 31.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 3 830,81 € 09.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Správa VÚC portálu PSK za 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 TransData s.r.o. 35741236 1 524,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0099 Propagačné predmety (gastro produkty) na prezentačné účely PSK: Lekvár 210g - 60 ks, feferóny 410 g - 30 ks, sirup 300 ml - 60 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 Gazdovia s.r.o. 46809333 414,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0097 Voda AQUAPRO 01/2024 Úrad PSK. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Aqua pro Europe, a.s. 50886771 623,70 € 08.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0096 Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0144 3. čiastkové plnenie - Podpora 01-12/2024 v zmysle dodatku č. 196/2023 (zmluva č. 224/2022/IKT) Prešovský samosprávny kraj 37870475 VRK Slovakia s.r.o. 44171901 7 200,00 € 08.02.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 Prísp. soc. fondu 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Prešovský samosprávny kraj 37870475 7 507,20 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra