DFB/24/0811 |
Tématický monitoring médií 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
168,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0812 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0813 |
Mailchimp - Newsletter - služba emailových schránok za mesiac August 2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
The Rocket Science Group, LLC |
67530308 |
|
24,70 € |
07.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0798 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.7 za obdobie 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
44 341,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0799 |
Podpora SPIN 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0801 |
Odborná demontáž a dodávka a montáž nového plynového zariadenia RTP ALZ 6U/BD, odskúšanie a spustenie do prevádzky - budova Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
613,20 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0802 |
VUCNET(MPLS sieť, internet, služby, TV Magio) 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 411,49 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0803 |
Pevné linky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,74 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0804 |
Mobilné telefóny SAMSUNG S24 - 2 ks, A55 - 1 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
962,81 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0805 |
Mobilné služby + Internet Ú PSK 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 820,85 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0806 |
Mobilné služby 07/2024 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,92 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0807 |
Mobilné služby 07/2024 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0808 |
Pevné linky 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0809 |
Internet IPC 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0800 |
Zmluvný servis výťahov za obdobie od 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
713,38 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0797 |
Prísp. soc. fondu 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
7 521,60 € |
06.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0792 |
Dlhodobý prenájom Mobilné WC 2 ks Model VIP od 01.07.-31.07.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
180,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0786 |
Poskytovanie a správa aplikácie Dotácie v prostredí PSK za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 560,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0787 |
Poskytovanie a správa aplikácie Evidencia sociálnych služieb za 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 320,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0795 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0788 |
Publikovanie propagačných článkov o PSK v časopise Slovenka a na web portáli www.slovenka.sk v kalendárnom roku 2024. Vydanie č. 31/24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STAR production, s.r.o |
35890851 |
|
460,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0790 |
Elektronické stravné lístky 08/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
49 040,00 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0791 |
Voda AQUA PRO 07/2024 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
579,60 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0793 |
Lístok na konferenciu QGIS User Conference 2024 v Bratislave pre 3 zamestnancov OSR Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
QGIS Slovensko |
55961746 |
|
447,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0794 |
Palivo 07/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 949,68 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0115 |
Recepčný pult corian |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
7 404,48 € |
05.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0104 |
Projekt. dokument. - Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu Zariadenie podporovaného bývania v SL - čl. 3.1.1 DpÚR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
9 600,00 € |
05.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0796 |
Nádoba na vodu pre kávovar DeLonghi ECAM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Penepex, s.r.o. |
03220923 |
|
18,48 € |
05.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0785 |
monitoring - ochrana majetku 07/2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
PrP/24/0040 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2024 - 2. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 903,40 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |