DFB/23/1327 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - horúca čokoláda |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
1 890,00 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1326 |
Propagačné predmety (čokoládové výrobky) na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zuzana Nehilová - ČOKODAR |
32938179 |
|
849,00 € |
08.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1332 |
Užívanie rozvodných sietí 11/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1303 |
Prenájom priestorov a catering pre 90 účastníkov podujatia- NP Podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorby verej.politík II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka rómska misia |
51030365 |
|
1 661,00 € |
08.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0267 |
vybavenie do strojarskych dielní pre projekt: Zlepšenie vzdelav. infraštr. Ľ. Podjavorinskej Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
596 415,36 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0266 |
zváracie zariadenia pre projekt: Zlepšenie vzdelav. infraštr. Ľ. Podjavorinskej Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
374 654,40 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0265 |
vybavenie elektrotechn. labor. a dielne pre elektrotechn. a strojar.dielne pre projekt: Zlepšenie vzdelav. infraštr. Ľ. Podjavorinskej Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
530 605,92 € |
08.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1300 |
Kávovar DeLonghi ECAM 22.115.B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
307,90 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1299 |
Bardejovský med 195 g - 100 ks, Zmes orechov v agátovom mede 260 g - 100 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
985,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1298 |
Textilná reklamná stena 5000 x 2300 mm na propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
814,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1302 |
Služby spojené s teambuildingom pre 4 zamestnancov OF ÚPSK 01.12.2023 OC KORAL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
80,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1297 |
Tlač PHRSR na r. 2021-2030 - 50 ks kniha A4 pevná väzba, 1000 ks skrátená verzia pre potreby ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
6 500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1293 |
Poradenské služby za mesiac november 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
297,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1295 |
Prenájom kopírok 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1294 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
PrP/23/0078 |
Konferencia Facility management 2023 pre 2 zamestnancov OMaI ÚPSK 11.-12.11.2023 Štrbské Pleso |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
263,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
PrP/23/0077 |
Seminár - Ročné zúčtovanie za rok 2023 pre jedného zamestnanca PAM ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RNDr. Ján Balog- ProFuturo |
47502568 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1296 |
Obed a občerstvenie formou bufetových stolov pre 50 osôb - Záverečná konferencia Iniciatívy Catching-up Regions 29.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
801,20 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0264 |
stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 605 610,01 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1301 |
Služby spojené so zabezpečením Záverečnej konferencie Iniciatívy Catching-up Regions 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
13 068,00 € |
07.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1275 |
Realizácia krzov- J.2.3. projekt Vzdelávanie.zamestnancov SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 128,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1274 |
Realizácia krzov- J.2.4. projekt Vzdelávanie.zamestnancov SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
8 664,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1272 |
Realizácia odb.konferencie- J.3.1. projekt Vzdelávanie.zamestnancov SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 720,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1271 |
Realizácia odb.konferencie- J.3.1. projekt Vzdelávanie.zamestnancov SMART |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
15 354,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1290 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1292 |
Hladinomer G150 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Papac s.r.o. |
50815628 |
|
520,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1291 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 12. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1289 |
Servisné služby na základe zmluvy 1244/2022/IKT za 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
InQool, a.s. |
29222389 |
|
240,00 € |
06.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1286 |
Mobilné služby 11/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1285 |
Mobilné služby 11/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |