DFB/23/0228 |
Občerstvenie a obed na Pracovnej porade riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na základe prezenčnej listiny
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
192,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
Tlač Mapy PSK (rozmer: 200 cm x 73 cm, náklad: 1000 ks, tlač 4/0 + 1/0, lesklé lamino, orez na formát) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK.
Počet: 1000 ks
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. |
44021763 |
|
3 840,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0230 |
Propagačné predmety na Zasadnutie regionálnej a miestnej samosprávy dňa 28. 3. 2023 v Prešove.
Počet: 1000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rokus s.r.o. |
36471241 |
|
512,40 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0243 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 1. splátka 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
7 414,25 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
Servis automobilu na výmenu motorového oleja a filtrov vo vozidle Volvo (PO088EC) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
279,37 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0223 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO 025 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
332,52 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0222 |
prenájom priestorov v PKO za účelom konania recepcie po akcii Športovec roka PSK 2022, na deň 16.3.2023 v čase 18:00 - 22:00 hod. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
842,00 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0219 |
školenie pre 14 osôb na oprávnenie viesť referentské motorové vozidlo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
252,00 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0221 |
Poskytnutie užívacích práv EPI na rok 1.4.2023-31.3.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
5 318,40 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0218 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 21. 3. 2023 (VK riaditeľ EASR PSK), 1/18 str., 84 x 55 mm, plná farba) Dohodnutá suma: 210, 00€ s DPH (175 € bez DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
210,00 € |
23.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0226 |
osadenie stálej tabule pre projekt IROP - Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec, 1.etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
357,60 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0225 |
osadenie stálej tabule pre projekt IROP - Modernizácia cesty II/538 Hudcovce-Topoľovka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
357,60 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0231 |
občerstvenie pre účastníkov stretnutia „Inovačný deň“ ktoré sa uskutočnilo dňa 16.03.2023 v rámci NP Podpora partner. a dialog. v obl. partic.tvorby verej.polit.II |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
309,40 € |
23.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0211 |
Elektronické stravenky 3/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
101,91 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
Služby pre 2 zamest. PSK (strava,ubytovanie) poskyt. počas porady vedúcich strav. prevádzky dňa 20.-21.3.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PrP/23/0045 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 265,77 € |
22.03.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
Odborné športové podklady k vyhodnoteniu Športovec roka 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Ivan Kriššák |
41749723 |
|
1 000,00 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0215 |
Infoleták k projektu Poloniny trail a profesionálna sada kľúčov -Poloniny trail dňa 20. 3. 2023 v Stakčíne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
1 226,52 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
Občerstvenie Športovec roka 2022 dňa 16.3.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
3 200,00 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0213 |
Kytice - Športovec roka 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kvetinárstvo Gerbera |
33953741 |
|
750,00 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Aktualizácia mapy PSK na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
1 800,00 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0208 |
Čistiace a hygienické prostriedky, tovar pre potreby skladu úradu PSK podľa zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 14.3.2023 .
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
5 859,78 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
pracovné odevy pre zamestnancov odd. VP a KR UPSK (upratovačky, údržbárov, informátorov, skladníkov, šoférov) podľa priloženého súpisu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stomex, s.r.o. |
31650091 |
|
3 190,57 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0216 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny -24.2.2023 v Starej Ľubovni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
350,00 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 10 ks) na slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov – Športovci PSK 2022, ktoré sa uskutoční 16. 3. 2023 v DJZ Prešov.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 200,00 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
Ceny predsedu PSK (poháre a štítky s gravírovaním a erbom PSK - 25 ks) na slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov – Športovci PSK 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
2 324,88 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
1 ks videovizitka vyhlásenie najúspešnejšieho športovca PSK (točenie, redakčná práca, strih, hudba) v DJZ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 476,00 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
Výmena svetlometu na automobile Škoda Kodiaq (PO 025 HF) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
1 087,79 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
kniha kontrol výťahov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
24,00 € |
20.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
Sáž J.4.7. - ubytovanie hotel Brno a hotel Ostrava - 2 osoby projetk SMART PSK-kvalitnejšie budúcnosť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
600,00 € |
20.03.2023 |
|
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |