DFB/22/0335 |
Plyn 3/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 582,57 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za II.Q./2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
Automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.4..2022-30.6.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
Podpora SPIN 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
Voda AQUAPRO 3/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
610,56 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
195,00 € |
07.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
Wildcard SSL certifikát pre doménu "vucpo.sk" 29.4.2022-29.4.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
106,80 € |
07.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0046 |
Komplexný návrh interaktívnej expozície - Rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v medzilaborciach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3linea, spol. s r.o. |
43887716 |
|
55 200,00 € |
07.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 31.3. 2022 (OVS), 1/4 str., 127,5 x 171 mm, plná farba.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
720,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
Správa VÚC portálu PSK za 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
Odpadkové koše 6 ks na triedený odpad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
351,83 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
obed pre členov Rady PSK v počte 19 ks , zo dňa 28.3.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
95,76 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
Obedy Z PSK 04.04.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
428,40 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KARLOFF |
36247367 |
|
1 037,52 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0309 |
Tématický monitoring médií 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
06.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0320 |
Občerstvenie - Dejepisná súťaž 6.4.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
249,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0034 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1"- 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
139 689,49 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0317 |
Kolobežky, bicykle "Zbieraj zelené kilometre 2.ročník" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
4 032,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
Mobilné služby+internet 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 809,61 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0312 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor financií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
280,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0316 |
Elektrina 3/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 614,26 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
Elektrina 03/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
261,59 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK/22/0033 |
vykonané stavebné práce na stavbe: " Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK v Prešove - Blok A -2.NP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
|
299 222,76 € |
05.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
3 180,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
komplexné zabezpečenie zahraničnej cesty v Ríme ( 28.4.-30.4.2022 pre 3 zamestnancov ÚPSK ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 686,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
matrac GRASS Aloe 90 x 200 x 10 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DreamBed, s. r. o. |
52224201 |
|
2 820,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0299 |
Monitor majetku 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
kytica a veniec na reprezentatívne účely predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
90,00 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
Tvorba,zostrih a export videa s témou obnovy opev.miest PSK v rámci projektu RFC(Recapture the fortress Cities) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Filmdock s. r. o. |
54013364 |
|
700,00 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |